热门城区:
职位分类:
筛选条件:
学历要求
- 不限
- 初中及以下
- 高中
- 中专
- 大专
- 本科
- 硕士及以上
工作年限
- 不限
- 应届毕业生
- 1~2年
- 2~3年
- 3~5年
- 5~10年
- 10年以上
薪资要求
- 不限
- 小于3K
- 3-4.5K
- 4.5-6K
- 6-8K
- 8-10K
- 10-15K
- 15-20K
- 20-30K
- 30K以上
急聘
已选条件:
- 东莞
- 东城区
- 注册审计师
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4-6K
大专
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2年
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东莞-东城区
立即应聘
岗位要求: 1、负责受理公司内部违规违纪行为的调查和处理。 2、负责公司项目的市场调查和现场监督管理。 3、负责公司流程运作的检查和优化。 4、负责商业内部的监督审查 5、负责领导交办的其它工作任务。 要求: 1、审计、法律、新闻等相关专业大专以上学历。 2、具备较强的沟通和协调能力,有优秀的写作和口头表达能力。 3、有从事过审计或监察岗位的优先
推荐招聘信息
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3-4K
中专
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不限
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江门-新会区
立即应聘
1、跟进包装生产进度和6S监督(要在车间走动,对订单生产加工效率、品质、工序工艺、生产安全、6S等等方面的巡查) 2、对工作细心,认真负责,有会计知识 -
3.5-7K·13薪
本科
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不限
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江门-新会区
立即应聘
岗位主要职责:负责执行部门审计监察工作计划,负责公司规章制度、业务流程的审计监察、整顿规范工作。 任职要求: 1、财经类本科或以上学历,有相关内审或外审工作经验优先; 2、具备相应的审计、财务管理、财务会计核算、企业管理、工程项目管理等相关知识; 3、能熟练使用基本计算机办公软件和相关财务软件,具备一定的写作能力; 4、为人客观、公正,具备良好的团队协作与沟通能力,责任心强、执行能力强。 -
5-8K
大专
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3年
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东莞-南城区
立即应聘
1、男女不限,财务专业毕业,有3年以上工作经验; 2、了解企业内部审计程序,有一定的审计理论知识; 3、熟练运用办公软件;需要出差。 4、协调、沟通能力强,具备良好的团队合作精神; -
7-12K
本科
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1年
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东莞-虎门镇
立即应聘
岗位职责: 1、负责内部审计项目方案的实施,草拟内部审计报告,管理内审问题的跟踪改善,确认业务的合规性、合理性等。 2、负责内控评价项目方案的实施,草拟内部控制评价报告,管理内控缺陷的跟踪改善,准确评价内部控制的有效性。 3、协助组织企业内控体系的设计与建设,审查梳理各项管理制度及流程,撰写内控手册。 4、协助参与到公司日常经营管理中内审部门承担的角色和责任中,并提供可行性建议和报告。 5、公司安排的其他工作。 岗位要求: 1.全日制本科及以上学历,有企业内部审计或内部控制实操经验,熟悉或从事过生产管理业务流程流程者优先;能读写英语优先。 2.熟练使用办公软件,有较好的数据分析处理能力和结构化逻辑思维能力和跨部门沟通协调能力。 3.有责任心,工作细致,能承受一定的工作压力。 -
8-10K
大专
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3年
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东莞-长安镇
立即应聘
一、职位描述: 1、监督检查各部门工作流程是否合规; 2、监督检查各部门工作要求是否落地; 3、监督检查各部门各岗位工作职责是否准确履行; 4、将检查、监督结果形成报告文件,并将结果进行分类分级,定时反馈到上级部门及领导; 5、督办未达标的部门和岗位人员按时按质按要求改善,不断提高组织运营效率; 6、汇总月度、半年度及年度各部门及各岗位流程与岗位责任、工作要求等执行落地结果,作为评优的数据参考; 7、完成上级交办事宜。 二、任职要求: 1、学历:大专及以上; 2、年龄:35岁以下; 3、性别:不限; 4、工作经验:3年以上; 5、专业:不限,流程管理、内控、体系管理方向优先; 6、性格:亲和力强、有很强的执行力、做事细心、严谨、客观公正; 7、能力:逻辑分析力强、有较强的文字写作、表达和沟通能力、能熟练运用办公软件; 8、有较强的团队意识及全局观。做过企业或者工厂内审的优先录取 -
5.5-6K
大专
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1年
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东莞-南城区
立即应聘
1、会计相关专业,大专以上学历; 2、有工作经验,有一般纳税人企业工作经验者优先; 3、认真细致,爱岗敬业,吃苦耐劳,有良好的职业操守; 4、思维敏捷,接受能力强,能独立思考,善于总结工作经验; 5、熟练应用财务及Office办公软件,对金蝶、用友等财务系统有实际操作者优先; 6、具有良好的沟通能力; 7、有会计从业资格证书,同时具备会计初级资格证者优先考虑。 -
7-14K
本科
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2年
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东莞-清溪镇
立即应聘
1、协助拟定并完善内部稽核、审计制度和流程,起草审计计划方案及具体实施方案; 2、根据制定的审计目录及公司工作需求,编制月度审计计划。 3、负责子公司各专业市场财务制度执行情况监督,检查运营收费流程管控,负责审查企业资金受控情况。 4、按照审计程序和审计方法,收集充分的审计证据,检查审计证据,做出审计评价意见,编写内部控制评价报告、审计报告等审计文书。 5、实施项目的后续审计及整改落实情况的反馈 任职要求: 1.有2年以上稽核工作經驗 2.或有會計師事務所2年以上工作經验收 3.本科以上學歷 4.年齡35歲以内 -
3-5K
大专
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1年
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江门-蓬江区
立即应聘
岗位职责 1、按照经理或业务主管的要求执行会计、审计和其他公司业务; 2、运用财务软件进行凭证录入等日常的会计处理; 3、进行代理公司的纳税申报; 4、完成审计,税务策划,制度设计等业务项目的具体工作; 5、不断提高自身素质,并对业务水平的提高和公司发展提出合理化建议; 6、其他公司分派需要完成的任务。 任职资格 1、审计、财务等专业大专以上学历,两年以上事务所工作经验; 2、年龄35岁以下; 3、熟悉企业会计、审计、税务等业务流程; 4、熟练使用办公软件和审计方法,较强的数据、信息整合能力; 5、良好的沟通能力和学习能力,敬业精神和团队协作意识。 6、持有初级会计证的应届生也可考虑。 -
审计专员/主管
急聘
8-15K
本科
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5年
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东莞-大岭山镇
立即应聘
职责描述: 1.执行年度审计计划的实施,能独立开展全面或专项审计,检查、评价公司制度/流程的设计缺陷及执行缺陷,对降本提效有实质成果输出。 2.组织落实内审发现问题整改督导,持续完善整改督导和考核机制。适时组织开展现场整改验证及后续审计工作,以此提高整改实效。 3.能独立开展或协助开展内控管理检查专项工作;并编制内控评价报告,识别系统性机制类内控缺陷,推动整改,提升管理。 4.参与或主导公司重大事项、案件的处置;对舞弊及举报事项进行专项调查,在企业内部培育和营造廉洁自律的企业文化。 5. 关注并持续跟踪行业政策的最新发展,并从风险合规的专业角度,对行业政策、规则等进行解读和风险提示。 岗位要求 1.本科以上学历,财务、审计、企业管理、经济等相关专业。 2.具有2年以上中大型/上市公司内部控制/审计工作经验;年龄在25-35岁之间,条件优秀的可以适当放开限制。 3.熟悉采购、运营管理、研发设计、生产销售等领域的关键风险点及舞弊预防关键环节,具备较强的风险分析能力和调查取证能力;且有一定的项目管理工作经验。 4.具有中级会计/审计、CIA等职业资格的优先考虑。 5.沟通协调能力强、思维缜密、品行端正、良好的写作表达能力。
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